税务新政疑难解析与税务筹划训练营
用好用足税收政策,就是最好的税收筹划
——09年税务新政疑难解析与税务筹划训练营
一个最具投资价值性价比高的培训课程
一个敢于承诺不满意可全额退款的课程
2009年税收新政迭出,令人眼花缭乱。纳税筹划是企业管理高层及财务部门的一项重要工作,是“内部管理出效益”的最佳体现。在充分理解和掌握国家税收政策的前提下,用好用足政策,合理精心安排,就可以降低税负以增大企业税后利润,一个小小的税务筹划就可能使企业节税上百、甚至上千万元,并有效规避税务风险。新加坡开锐管理咨询公司特别聘请我国财税领域顶级实战派专家,为企业提供性价比高、实操性强的《09年税务新政疑难解析与税务筹划训练营》。
我们郑重承诺:在课程过半前,若学员不满意可获全额退款。
【主要课程收益】
《新企业所得税配套政策剖析及纳税筹划》
《企业所得税法》及《实施条例》正式执行以来,国家税务总局相继发布了一系列所得税配套政策,新会计准则与税法差异及账务处理方法都发生了很多新的变化。企业如何用好用足税收政策?企业各种税务问题应如何处理?账务如何调整?企业又可获得怎样的优惠?新税法下企业如何进行纳税筹划?本课程将避免企业多缴税款,或少缴税款,或留下潜在的税务风险,帮助企业达到精准纳税。
《09年新增值税营业税消费税调整变化与相关配套政策应用》
2009年1月1日开始实施的新《增值税条例》、新《营业税条例》新《消费税条例》,财政部、国家税务总局又相继发布了二十二个相关的配套补充文件,直接关系到企业在计算税前扣除费用的标准和限额以及有关业务的税务处理。本课程将加深企业对新增值税营业税消费税和配套文件的理解与运用,为企业涉税事项提供最佳的解决途径和应对方案。
《企业并购资产重组中的税务处理与税务规划操作实务》
由财政、税务两部委主持起草的《关于企业重组业务企业所得税处理若干问题的通知》今年5月1日开始实施。企业资本运营中涉及的经济活动纷繁复杂,财税处理往往比较困难。本课程将教你如何运用新政策事先安排好企业重组的纳税筹划,解决企业重组并购产生巨额的企业所得税问题,降低企业重组并购的纳税成本,是企业投资者和财务管理人员必学的精品课程。
《2009年税务稽查新政策解析及应对策略》
加强税收征管和税收专项检查,是2009年全国税收工作的重中之重。为了确保完成税收任务,“严稽查”势在必行。您的企业准备好了吗?您了解09年-10年税务稽查的形势吗?您想知道稽查局是怎样开展工作的吗?哪些会计科目是稽查的目标科目?企业应该如何配合和应对稽查工作?本课程采用实际演练全过程模拟,让您知己知彼,有备无患,百查无忧。
《经济合同涉税分析与税务筹划》
合同是税务风险的主要载体,是合理避税的主要工具。签合同的人不了解合同的税务风险,会无意识埋下税务地雷;签合同的人不了解合同的节税功能和应用技巧,会陷入“多缴税、缴糊涂税”的管理误区,甚至会做出错误的决策。本课程结合案例就同类问题最优税务筹划、财会处理、风险防范及操作实践予以归纳。让谈合同、签合同和审合同的人能有效识别和防范经济合同中的税务风险,能合法运用合同工具支持和达成筹划目标。
【培训对象】
企业董事长、总经理、财务主管及后备人选,税务师事务所、会计师事务所相关人员。
【培训周期】
九月下旬开课,每月集中培训一次,每次二天(周末),共9天。
【收费标准】
培训费6400元/人,三人以上集体报名优惠价5400元/人。
【咨询电话】
2078741、2078742 www.krc.com.cn
【报名办法】
请于9月15日前将报名回执表传真至2078743或发邮件至
linxr@krc.com..cn 林老师收,待确认后再汇款。
新加坡开锐管理咨询(厦门)有限公司
2009-8-18
附:【课程内容模块】:
模块一:最新所得税政策精析及税务筹划
新企业所得税法深度解析与影响分析
新企业所得税配套政策解析与企业纳税筹划
新企业所得税优惠政策应用与操作技巧
新企业所得税法与新会计准则差异分析
所得税特别纳税调整管理规程与实务
企业所得税疑难问题处理及涉税争议
所得税案例练习
模块二: 09年增值税纳税调整变化与应对策略
新增值税及实施细则解读
新增值税纳税的难点疑点解析与风险防范
增值税最新政策剖析与税务规划
增值税与新会计准则执行难点解析
增值税会计处理高级技巧
增值税转型后的纳税筹划
经典案例分析与现场答疑
模块三:09年其他税种纳税调整变化与应对策略
个人所得税政策剖析与薪酬设计节税筹划
营业税最新政策剖析与税务规划及帐务处理
消费税最新政策剖析与税务规划
土地增值税最新政策剖析和税务规划
房地产税最新政策剖析和税务规划
印花税、契税等政策剖析和税务规划
综合经典案例分析与现场答疑
模块四:经济合同涉税分析与节税处理
纳税义务与经济活动/经济合同的关系
签订合同应吸纳整合的财、税、法律知识
经济合同税务筹划方法若干应用举例
经济合同税务筹划基本策略、素质要求与操作误区
日常购销合同涉税分析与节税处理
利用合同降低税负复杂案例解析(选讲)
模块五:资产重组税收工具剖析与运用
企业股权投资、重组中的税收政策分析
企业股权投资、重组中的税务问题处理
股权投资的会计处理与税务规划
股权重组的会计处理与税务规划
债务重组的会计处理与税务规划
企业合并、分立的会计处理与税务规划
整体资产转让、置换的会计处理与税务规划
企业清算流程与税务规划
资产重组经典案例分析与现场答疑
模块六: 关联交易政策剖析与税务规划
企业关联交易管理新规定与应对
关联交易风险管理与同期资料准备实务操作
转让定价调查新规定分析与应对
转让定价调整的基本方法
如何确定可比非受控价格及再销售价格
交易净利润法的实施方法
成本分摊协议规定的分析与应对
资本弱化管理新规定的分析与应对
预约定价对税企的挑战与应对
关联交易涉税风险管理与纳税筹划
经典案例分析与现场答疑
模块七:09年税务稽查政策解析及应对策略
稽查案件的三种类型
纳税评估、特别纳税调整与税务稽查
税务稽查的手段:
现场核查、资金流检查、外调协查
税务稽查知识:税务稽查的四个环节、接受稽查可能接触的税务文书
税务稽查之危机公关:为什么要进行危机公关、危机公关技巧、企业实际运作分析
税务稽查如何查账:突击调帐、稽查方法分析、特殊业务处理
案例分析与经验总结
模块八:如何运用财务管理提升企业绩效
总经理要什么样的报表?什么样的分析?
企业该有几本帐?
—正确理解企业的运作
确定财务部门的角色与价值
—为经营管理服务
提正确的问题,找正确的答案
—-财务经理的思维模式与问题解决方案
回归原点:管理绩效
—-勾画企业战略地图、BSC的四大构面、确定目标与提升绩效
【部分师资介绍】
黄德汉
会计学副教授,著名实战纳税筹划专家,中国税务培训网首席税务专家。人大,清华大学、中央财经大学、上海财经大学、中山大学商学院等税务主讲专家。黄老师对税法有非常系统、深入的研究,多次策划并参与企业并购、重组及上市的重大活动; 课程的实务性强,深受学员好评。
张 伟
国家税务总局稽查局全国税务稽查项目专家组成员之一,现供职于某省国家税务局稽查局。具有丰富的稽查办案经验,多年来一直参加国家税务总局的大案和要案稽查,精通税务机关稽查模式与方法,深谙企业稽查后法律救济措施的运用;其讲解案例丰富,深入浅出,紧贴企业实际,为企业解决实际问题,深受学员一致好评。
熊 勇
云南税务专修学院副教授 广东企业财务管理学会副会长,第一位系统深入研究利用经济合同降低税负的法律专家, 大陆本土最优秀的税务筹划操作专家之一,先后担任税务专管员、涉外税管理科科员、国税稽查局副局长、具有十四年税务征管和筹划实践经验,为多家企业提供过税务法律服务。
劳 莘
新加坡开锐管理咨询中国区董事总经理、在海内外拥有10余年的企业发展战略、营销品牌建设、组织变革、人力资源等领域的管理经验。曾任某大型IT企业CTO;新加坡国际管理学院课程主任,澳门公开大学MBA特聘教授、昆明理工大学MBA客座讲师《人力资本》专栏作者;国际注册企业教练。
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